清遠市教育局
2016年部門決算情況補充說明
目?錄
第一部分?清遠市教育局概況
一、?部門職責
二、?機構設置
第二部分?清遠市教育局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分?清遠市教育局2016年部門決算情況說明
第四部分?名詞解釋
第一部分?清遠市教育局概況
(一)部門主要職責
綜合管理全市各級各類學校工作;指導和管理各類學校的電化教育、遠程教育工作;負責教育評估并對教育教學質量進行檢查;指導辦學體制、學校內部管理體制和學校后勤社會化改革;指導各類學校學生學籍管理工作。監督、檢查各地貫徹執行教育法律、法規、方針政策情況,負責督政、督學工作,督導、檢查下級人民政府及教育主管部門履行教育職責和“兩基”的鞏固提高工作,督導評估中等和中等以下學校的辦學水平和教育質量。規劃教育系統的教育科研工作,協調和指導學校開展教育教學研究和改革;協調規劃、管理各類學校教育技術裝備和實驗室、圖書館建設工作;指導教育信息化工作和實施;指導教育管理信息及統計工作。統籌管理社會力量舉辦的各類中等專業教育、職業技術教育、基礎教育和繼續教育等工作。規劃并指導中小學的布局和調整工作。規劃、指導和管理各類學校的德育、體育衛生、藝術教育、校園和師生安全及國防教育工作。負責市直教育系統紀檢監察工作;會同有關部門抓好治理教育亂收費工作。規劃并指導各類學校教師和教育行政干部隊伍建設工作。
(二)機構設置
本部門決算包括局本級決算,市本級民辦學校決算。
本部門內設機構設內設機構:辦公室、教育科、體育衛生與藝術教育科、高中與中職教育科、督導室、基建財務科、人事科、德育安全科。
第二部分?清遠市教育局2016年部門決算表
收入支出決算表
公開01表
部門:清遠市教育局
金額單位:萬元
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、財政撥款收入
1
11,577.50
一、一般公共服務支出
30
90.18
其中:政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
二、上級補助收入
3
0.00
三、國防支出
32
0.00
三、事業收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、經營收入
5
0.00
五、教育支出
34
11,201.50
五、附屬單位上繳收入
6
0.00
六、科學技術支出
35
0.00
六、其他收入
7
13.37
七、文化體育與傳媒支出
36
0.00
8
八、社會保障和就業支出
37
297.08
9
九、醫療衛生與計劃生育支出
38
9.83
10
十、節能環保支出
39
0.00
11
十一、城鄉社區支出
40
0.00
12
十二、農林水支出
41
0.60
13
十三、交通運輸支出
42
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
43
18.80
15
十五、商業服務業等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地區支出
46
0.00
18
十八、國土海洋氣象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
57.12
20
二十、糧油物資儲備支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合計
22
11,590.88
本年支出合計
51
11,675.12
用事業基金彌補收支差額
23
0.00
結余分配
52
0.00
年初結轉和結余
24
1,732.99
??其中:提取職工福利基金
53
0.00
??其中:項目支出結轉和結余
25
1,688.34
????????轉入事業基金
54
0.00
26
年末結轉和結余
55
1,648.75
27
??其中:項目支出結轉和結余
56
1,648.61
28
57
總計
29
13,323.87
總計
58
13,323.87
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
收入決算表
公開02表
部門:清遠市教育局
金額單位:萬元
科目編碼
科目名稱
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位上繳收入
其他收入
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
11,590.88
11,577.50
0.00
0.00
0.00
0.00
13.37
201
一般公共服務支出
90.18
80.18
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
20104
發展與改革事務
28.80
28.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010406
??社會事業發展規劃
28.80
28.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣傳事務
61.38
51.38
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
2013399
??其他宣傳事務支出
61.38
51.38
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
205
教育支出
11,117.26
11,113.89
0.00
0.00
0.00
0.00
3.37
20501
教育管理事務
677.20
673.82
0.00
0.00
0.00
0.00
3.37
2050101
??行政運行
608.35
608.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050102
??一般行政管理事務
1.40
1.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050199
??其他教育管理事務支出
67.45
64.07
0.00
0.00
0.00
0.00
3.37
20502
普通教育
2,585.17
2,585.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050201
??學前教育
25.98
25.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
??小學教育
807.00
807.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050204
??高中教育
83.37
83.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
??其他普通教育支出
1,668.82
1,668.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20503
職業教育
6,487.05
6,487.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050302
??中專教育
550.96
550.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050305
??高等職業教育
5,882.00
5,882.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050399
??其他職業教育支出
54.09
54.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20508
進修及培訓
711.19
711.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050803
??培訓支出
655.99
655.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050899
??其他進修及培訓
55.20
55.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育費附加安排的支出
493.63
493.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050902
??農村中小學教學設施
493.63
493.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
163.03
163.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2059999
??其他教育支出
163.03
163.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業支出
297.08
297.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業單位離退休
250.43
250.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
??歸口管理的行政單位離退休
246.03
246.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
??未歸口管理的行政單位離退休
4.40
4.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
46.64
46.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
??死亡撫恤
46.64
46.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
醫療衛生與計劃生育支出
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
醫療保障
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
??行政單位醫療
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農林水支出
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶貧
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
??其他扶貧支出
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
資源勘探信息等支出
18.80
18.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21505
工業和信息產業監管
18.80
18.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150599
??其他工業和信息產業監管支出
18.80
18.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
57.12
57.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
57.12
57.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
??住房公積金
57.12
57.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門:清遠市教育局
金額單位:萬元
科目編碼
科目名稱
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位補助支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
11,675.12
1,088.65
10,586.47
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
90.18
0.00
90.18
0.00
0.00
0.00
20104
發展與改革事務
28.80
0.00
28.80
0.00
0.00
0.00
2010406
??社會事業發展規劃
28.80
0.00
28.80
0.00
0.00
0.00
20133
宣傳事務
61.38
0.00
61.38
0.00
0.00
0.00
2013399
??其他宣傳事務支出
61.38
0.00
61.38
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
11,201.50
724.02
10,477.48
0.00
0.00
0.00
20501
教育管理事務
761.44
656.23
105.21
0.00
0.00
0.00
2050101
??行政運行
608.35
608.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2050102
??一般行政管理事務
1.40
0.00
1.40
0.00
0.00
0.00
2050199
??其他教育管理事務支出
151.69
47.88
103.81
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
2,585.17
42.80
2,542.37
0.00
0.00
0.00
2050201
??學前教育
25.98
0.00
25.98
0.00
0.00
0.00
2050202
??小學教育
807.00
7.20
799.80
0.00
0.00
0.00
2050204
??高中教育
83.37
0.00
83.37
0.00
0.00
0.00
2050299
??其他普通教育支出
1,668.82
35.60
1,633.22
0.00
0.00
0.00
20503
職業教育
6,487.05
24.99
6,462.06
0.00
0.00
0.00
2050302
??中專教育
550.96
24.99
525.97
0.00
0.00
0.00
2050305
??高等職業教育
5,882.00
0.00
5,882.00
0.00
0.00
0.00
2050399
??其他職業教育支出
54.09
0.00
54.09
0.00
0.00
0.00
20508
進修及培訓
711.19
0.00
711.19
0.00
0.00
0.00
2050803
??培訓支出
655.99
0.00
655.99
0.00
0.00
0.00
2050899
??其他進修及培訓
55.20
0.00
55.20
0.00
0.00
0.00
20509
教育費附加安排的支出
493.63
0.00
493.63
0.00
0.00
0.00
2050902
??農村中小學教學設施
493.63
0.00
493.63
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
163.03
0.00
163.03
0.00
0.00
0.00
2059999
??其他教育支出
163.03
0.00
163.03
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業支出
297.08
297.08
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業單位離退休
250.43
250.43
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
??歸口管理的行政單位離退休
246.03
246.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
??未歸口管理的行政單位離退休
4.40
4.40
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
撫恤
46.64
46.64
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
??死亡撫恤
46.64
46.64
0.00
0.00
0.00
0.00
210
醫療衛生與計劃生育支出
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
醫療保障
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
??行政單位醫療
9.83
9.83
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農林水支出
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶貧
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
??其他扶貧支出
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
215
資源勘探信息等支出
18.80
0.00
18.80
0.00
0.00
0.00
21505
工業和信息產業監管
18.80
0.00
18.80
0.00
0.00
0.00
2150599
??其他工業和信息產業監管支出
18.80
0.00
18.80
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
57.12
57.12
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
57.12
57.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
??住房公積金
57.12
57.12
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算表
公開04表
部門:清遠市教育局
金額單位:萬元
收?????入
支?????出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
一、一般公共預算財政撥款
1
11,577.50
一、一般公共服務支出
28
80.18
80.18
0.00
二、政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、國防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
11,130.31
11,130.31
0.00
6
六、科學技術支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化體育與傳媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社會保障和就業支出
35
297.08
297.08
0.00
9
九、醫療衛生與計劃生育支出
36
9.83
9.83
0.00
10
十、節能環保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城鄉社區支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、農林水支出
39
0.60
0.60
0.00
13
十三、交通運輸支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
41
18.80
18.80
0.00
15
十五、商業服務業等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地區支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、國土海洋氣象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
57.12
57.12
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合計
22
11,577.50
本年支出合計
49
11,593.92
11,593.92
0.00
年初財政撥款結轉和結余
23
17.78
年末財政撥款結轉和結余
50
1.36
1.36
0.00
??一般公共預算財政撥款
24
17.78
51
??政府性基金預算財政撥款
25
0.00
52
26
53
總計
27
11,595.28
總計
54
11,595.28
11,595.28
0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:清遠市教育局
單位:萬元
項????目
本年支出合計
基本支出??
項目支出
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
合計
11,593.92
1,040.76
10,553.15
201
一般公共服務支出
80.18
0.00
80.18
20104
發展與改革事務
28.80
0.00
28.80
2010406
??社會事業發展規劃
28.80
0.00
28.80
20133
宣傳事務
51.38
0.00
51.38
2013399
??其他宣傳事務支出
51.38
0.00
51.38
205
教育支出
11,130.31
676.14
10,454.17
20501
教育管理事務
690.24
608.35
81.89
2050101
??行政運行
608.35
608.35
0.00
2050102
??一般行政管理事務
1.40
0.00
1.40
2050199
??其他教育管理事務支出
80.49
0.00
80.49
20502
普通教育
2,585.17
42.80
2,542.37
2050201
??學前教育
25.98
0.00
25.98
2050202
??小學教育
807.00
7.20
799.80
2050204
??高中教育
83.37
0.00
83.37
2050299
??其他普通教育支出
1,668.82
35.60
1,633.22
20503
職業教育
6,487.05
24.99
6,462.06
2050302
??中專教育
550.96
24.99
525.97
2050305
??高等職業教育
5,882.00
0.00
5,882.00
2050399
??其他職業教育支出
54.09
0.00
54.09
20508
進修及培訓
711.19
0.00
711.19
2050803
??培訓支出
655.99
0.00
655.99
2050899
??其他進修及培訓
55.20
0.00
55.20
20509
教育費附加安排的支出
493.63
0.00
493.63
2050902
??農村中小學教學設施
493.63
0.00
493.63
20599
其他教育支出
163.03
0.00
163.03
2059999
??其他教育支出
163.03
0.00
163.03
208
社會保障和就業支出
297.08
297.08
0.00
20805
行政事業單位離退休
250.43
250.43
0.00
2080501
??歸口管理的行政單位離退休
246.03
246.03
0.00
2080504
??未歸口管理的行政單位離退休
4.40
4.40
0.00
20808
撫恤
46.64
46.64
0.00
2080801
??死亡撫恤
46.64
46.64
0.00
210
醫療衛生與計劃生育支出
9.83
9.83
0.00
21005
醫療保障
9.83
9.83
0.00
2100501
??行政單位醫療
9.83
9.83
0.00
213
農林水支出
0.60
0.60
0.00
21305
扶貧
0.60
0.60
0.00
2130599
??其他扶貧支出
0.60
0.60
0.00
215
資源勘探信息等支出
18.80
0.00
18.80
21505
工業和信息產業監管
18.80
0.00
18.80
2150599
??其他工業和信息產業監管支出
18.80
0.00
18.80
221
住房保障支出
57.12
57.12
0.00
22102
住房改革支出
57.12
57.12
0.00
2210201
??住房公積金
57.12
57.12
0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:清遠市教育局
金額單位:萬元
人員經費
公用經費
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
301
工資福利支出
401.50
302
商品和服務支出
85.62
310
其他資本性支出
0.00
30101
??基本工資
105.65
30201
??辦公費
16.92
31001
??房屋建筑物購建
0.00
30102
??津貼補貼
217.87
30202
??印刷費
0.00
31002
??辦公設備購置
0.00
30103
??獎金
26.71
30203
??咨詢費
0.00
31003
??專用設備購置
0.00
30104
??其他社會保障繳費
0.00
30204
??手續費
0.00
31005
??基礎設施建設
0.00
30106
??伙食補助費
0.00
30205
??水費
0.86
31006
??大型修繕
0.00
30107
??績效工資
0.00
30206
??電費
10.45
31007
??信息網絡及軟件購置更新
0.00
30108
??機關事業單位基本養老保險繳費
51.27
30207
??郵電費
7.36
31008
??物資儲備
0.00
30109
??職業年金繳費
0.00
30208
??取暖費
0.00
31009
??土地補償
0.00
30199
??其他工資福利支出
0.00
30209
??物業管理費
0.00
31010
??安置補助
0.00
303
對個人和家庭的補助
553.65
30211
??差旅費
19.85
31011
??地上附著物和青苗補償
0.00
30301
??離休費
0.00
30212
??因公出國(境)費用
11.49
31012
??拆遷補償
0.00
30302
??退休費
250.43
30213
??維修(護)費
2.38
31013
??公務用車購置
0.00
30303
??退職(役)費
0.00
30214
??租賃費
0.00
31019
??其他交通工具購置
0.00
30304
??撫恤金
46.64
30215
??會議費
5.32
31020
??產權參股
0.00
30305
??生活補助
0.00
30216
??培訓費
3.08
31099
??其他資本性支出
0.00
30306
??救濟費
0.00
30217
??公務接待費
5.54
304
對企事業單位的補貼
0.00
30307
??醫療費
0.00
30218
??專用材料費
0.00
30401
??企業政策性補貼
0.00
30308
??助學金
32.19
30224
??被裝購置費
0.00
30402
??事業單位補貼
0.00
30309
??獎勵金
0.00
30225
??專用燃料費
0.00
30403
??財政貼息
0.00
30310
??生產補貼
0.00
30226
??勞務費
0.00
30499
??其他對企事業單位的補貼
0.00
30311
??住房公積金
72.79
30227
??委托業務費
0.00
307
債務利息支出
0.00
30312
??提租補貼
0.00
30228
??工會經費
0.00
30701
??國內債務付息
0.00
30313
??購房補貼
0.00
30229
??福利費
0.00
30707
??國外債務付息
0.00
30314
??采暖補貼
0.00
30231
??公務用車運行維護費
2.37
399
其他支出
0.00
30315
??物業服務補貼
0.00
30239
??其他交通費用
0.00
39906
??贈與
0.00
30399
??其他對個人和家庭的補助支出
151.59
30240
??稅金及附加費用
0.00
30299
??其他商品和服務支出
0.00
人員經費合計
955.14
公用經費合計
85.62
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門:清遠市教育局
單位:萬元
2015年度預算數
2015年度決算數
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
小計
公務用車
購置費公務用車
運行費小計
公務用車
購置費公務用車
運行費
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29
12
0
4
13
19.41
11.49
2.38
0
2.38
5.54
?????說明:???
????1.2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出合計19.41萬元,比2015年減少9.29元,下降32.37?%。其中:因公出國(境)經費11.49萬元,比2015年11.49萬元。公務用車運行維護費2.38萬元,比2015年減少15.82萬元,下降86.92%,減少的原因是嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,對車輛燃油費、路橋費、維修費用等支出進行了嚴格的規范。公務接待費5.54萬元,比2015年減少4.96萬元,下降47.24%,下降的原因是嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,嚴控接待標準和陪同人員減少。
????2.因公出國(境)團組數1個,因公出國(境)2人次。
????3.公務用車購置數0輛,公務用車保有量1輛,是一般公務用車。
????4.國內公務接待44批次(個),國內公務接待924人次。
????5.國(境)外公務接待0批次(個),國(境)外公務接待0人次。
????6.2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:清遠市教育局
單位:萬元
項????目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
功能分類科目編碼
科目名稱
小計
基本支出??
項目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
第三部分?清遠市教育局2016年
部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
市教育局2016年度收入總計11590.88萬元,比上年增加4939.07萬元,增長74.25%,主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元;支出總計11675.12萬元,比上年增加4975.15萬元,增長74.25%,主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元。公共預算財政撥款收入11577.5萬元,支出11593.92萬元。
1.“收入決算表”中其他收入13.37萬元,10萬元是創文活動經費,3.37萬元是利息收入。
2.無年末結轉和結余為負數的情況。
3.無部門轉撥附屬單位或者非本級預算單位的經費支出。
4.“支出明細表”中“其他工資福利支出”0萬元。
5.沒有“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”支出。
(二)年度支出總體情況
清遠市教育局2016年度總支出,11675.12萬元,比上年增加了4975.15萬元,增長74.26%,主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元。具體情況如下:
????1.教育支出11201.5萬元,比上年增加4900.79萬元,增長77.78%。主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元。
2.社會保障和就業(類)支出297.08萬元,比上年增加1.08萬元、增長0.36%,主要用于行政事業單位離退休等方面的支出。
3.醫療衛生與計劃生育支出9.83萬元,主要用于行政單位醫療支出,比上年增加0.58萬元,增長6.27%。
4.住房保障支出57.12萬元,比上年增加9.72萬元,增長20.51%。
?二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
????(一)2016年度財政撥款收入說明
????清遠市教育局2016年度財政撥款收入11577.5萬元,比上年增加了4962.56萬元,增長76.76%,主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元。
?????(二)2016年度財政撥款支出說明
????清遠市教育局2016年度財政撥款支出11593.92萬元,比上年增加了4897.92萬元,增長73.15%,主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠專項資金5819萬元。
?????三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
?1.2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出合計19.41萬元,比2015年減少9.29萬元,下降32.37?%。其中:因公出國(境)經費11.49萬元,比2015年增加11.49萬元。公務用車運行維護費2.38萬元,比2015年減少15.82萬元,下降86.92%,減少的原因是嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,對車輛燃油費、路橋費、維修費用等支出進行了嚴格的規范。公務接待費5.54萬元,比2015年減少4.96萬元,下降47.24%,下降的原因是嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,嚴控接待標準和陪同人員減少。
????2.2016年因公出國(境)團組數1個,因公出國(境)2人次。
????3.2016年公務用車購置數0輛,公務用車保有量1輛。
????4.2016年國內公務接待44批次(個),國內公務接待924人次。
????5.2016年國(境)外公務接待0批次(個),國(境)外公務接待0人次。
?四、其他重要事項的情況說明
????(一)機關運行經費支出情況
2016年,機關運行經費支出85.62萬元,比2015年減少15.12萬元,降低15.01%。支出內容包括辦公費、郵電費、水電費、維修(護)費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務接待費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費等。
(二)政府采購支出情況說明
????2016年,政府采購支出1929.12萬元,其中政府采購貨物支出24.7萬元,政府采購工程支出912.42萬元,政府采購服務支出992萬元。
(三)國有資產占用情況
截至2016年12月,實有車輛1輛,是一般公務用車;沒有單價200萬元以上的大型設備。
(四)預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求,市教育局對2016年度一般公共預算項目支出開展績效自評,共有4個項目,涉及資金4152.4萬元,分別是:1.全市基礎教育專組網升級項目,資金1459萬元;2.強師工程經費項目,資金1000萬元;3.學前教育民辦公助專項資金,資金1493.4萬元;4.教育科研經費,資金200萬元。
經市財政局委托的廣州零點市場調查有限公司采取現場材料取證和專家材料評審等模式開展重點績效評價,市教育局2016年度進行評價結果如下:
1.全市基礎教育專組網升級項目。預算安排財政資金?1459萬元,主要用于建設配套中心機房環境,為全市1150所學校光纖線路高速互通和教育信息化工作進一步發展打下良好的基礎。評價圍繞項目資金、組織、績效、單位工作情況等方面,采取組織專家審閱項目材料的方法,最終評定項目績效得分為“84”,績效等級為“良”。
2.強師工程經費項目。項目具體包括“三名”培養工程、教師素質提升工程、教師基本業務素質提升工程、信息化能力提升工程、依法治校依法行政培訓工程、教育教學質量提升工程。項目預算金額為1000萬元,市財政資金實際到位789.1912萬元,項目財政資金支出789.1912萬元。評價圍繞2014年度清遠市教育局-強師工程經費項目資金情況、組織情況、績效情況及項目單位工作情況等評價指標,采取組織專家審閱項目材料的方法,最終評定項目績效82分,績效等級為“良”。
3.學前教育民辦公助專項資金。預算安排財政資金?1493.4萬元(其中:市本級安排448萬元,區(縣級市)?安排1045.4萬元),主要用于幼兒園基建工程設施設備、教師工資補貼、師資培訓公用經費等支出。項目實施的對象是我市行政區域內經教育行政部門批準設立的普惠性規范化民辦幼兒園。評價圍繞項目資金、組織、績效、單位工作情況等方面,采取組織專家審閱項目材料的方法,最終評定項目績效得分為“84”,績效等級為“良”。
4.教育科研經費。預算安排財政資金?200萬元,主要用于中小學教師教育科研培訓和檢查指導、課題立項及研究資助、成果交流和出版及獎勵,教師教研活動及工作室的建設、培訓檢查輔導等方面支出。評價圍繞項目資金、組織、績效、單位工作情況等方面,采取組織專家審閱項目材料的方法,最終評定項目績效得分為“70”,績效等級為“中”。
第四部分?名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”?“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用