清遠市工業和信息化局

清遠市經濟和信息化局2014年部門決算情況說明

來源:市經濟和信息化局訪問量:-發布時間:2015-09-30

 

  一、基本收支情況

2014年我局狠抓運行調節調研分析和上報工作,狠抓結構調整,培育新增56家規上工業企業,繼續抓好園區建設,打造發展載體。落實工業招商,積極引進新項目95個,推進廣清合作對接。做好企業服務,共答復、跟進或解決企業問題近300個,惠及企業近百家。抓好技術進步,共辦理企業技改備案項目35個,總投資18.2億元。完成5場覆蓋520家規模以上企業的技改政策宣講活動。繼續做好節能降耗、生產服務、信息化發展、大數據管理、無線電管理等工作。   共有在編人員38人,政府雇員6人,離退休人員47人,非統發離退休人員19人。本年收入1810.46萬元,本年支出1481.04萬元,年末結轉和結余372.42萬元。

二、三公經費情況。本年度因公出國費預算0元,實際發生數0元。因公接待費(因加班工作誤餐費)預算21.75萬元,支出9.34萬元,共148批1867人次,比上年減少64.52%。減少原因是本年度嚴格執行清發〔2014〕10號文規定,嚴格控制接待范圍和接待標準。公務用車購置費預算為0元,實際發生數0元。公務用車運行維護費用預算34萬元,實際發生數31.5萬元,比去年增加11.7%,增加原因主要是我局在2013年8月新購置公務用車一臺。會議費155.11萬元,比上年減少19.26%。減少原因:我局會議費主要是幾個重大展會支出,按規定嚴格控制了參會人數和開支標準。

2014年度市經信局收入支出決算總表






公開表八



單位:萬元
收入支出
項目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
欄次
1欄次
2
一、財政撥款收入116279173.26一、一般公共服務支出377068269.14
  其中:政府性基金預算財政撥款2
二、外交支出38
二、上級補助收入3
三、國防支出39
三、事業收入4
四、公共安全支出40
四、經營收入5
五、教育支出41
五、附屬單位上繳收入6
六、科學技術支出42
六、其他收入71825441.98七、文化體育與傳媒支出43

8
八、社會保障和就業支出445056015.2

9
九、醫療衛生與計劃生育支出4568232.42

10
十、節能環保支出46130000

11
十一、城鄉社區支出47

12
十二、農林水支出48

13
十三、交通運輸支出49

14
十四、資源勘探信息等支出501587900

15
十五、商業服務業等支出51

16
十六、金融支出52

17
十七、援助其他地區支出53

18
十八、國土海洋氣象等支出54

19
十九、住房保障支出559000

20
二十、糧油物資儲備支出56

21
二十一、其他支出57

22
二十二、債務還本支出58

23
二十三、債務付息支出59
本年收入合計2418104615.24本年支出合計
14810416.76
    用事業基金彌補收支差額25
  結余分配

    年初結轉和結余263439974.05  年末結轉和結余
6734172.53

27




35



合計3621544589.29合計
21544589.29

  注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

2014年市經信局收入決算表











公開表二






單位:萬元
科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
欄次1234567
合計18,104,615.2416,279,173.260.000.000.000.001,825,441.98
201一般公共服務支出10,362,467.628,537,025.640.000.000.000.001,825,441.98
20113商貿事務10,262,467.628,437,025.640.000.000.000.001,825,441.98
2011301  行政運行8,899,128.917,073,686.930.000.000.000.001,825,441.98
2011302  一般行政管理事務136,111.11136,111.110.000.000.000.000.00
2011308  招商引資1,227,227.601,227,227.600.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服務支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服務支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
208社會保障和就業支出5,056,015.205,056,015.200.000.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休4,848,916.684,848,916.680.000.000.000.000.00
2080501  歸口管理的行政單位離退休4,424,399.004,424,399.000.000.000.000.000.00
2080502  事業單位離退休424,517.68424,517.680.000.000.000.000.00
20808撫恤207,098.52207,098.520.000.000.000.000.00
2080801  死亡撫恤207,098.52207,098.520.000.000.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出68,232.4268,232.420.000.000.000.000.00
21005醫療保障68,232.4268,232.420.000.000.000.000.00
2100501  行政單位醫療68,232.4268,232.420.000.000.000.000.00
211節能環保支出130,000.00130,000.000.000.000.000.000.00
21110能源節約利用130,000.00130,000.000.000.000.000.000.00
2111001  能源節約利用130,000.00130,000.000.000.000.000.000.00
215資源勘探信息等支出1,587,900.001,587,900.000.000.000.000.000.00
21505工業和信息產業監管1,587,900.001,587,900.000.000.000.000.000.00
2150508  無線電監管97,500.0097,500.000.000.000.000.000.00
2150570  無線電頻率占用費安排的支出912,000.00912,000.000.000.000.000.000.00
2150599  其他工業和信息產業監管支出578,400.00578,400.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出900,000.00900,000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出900,000.00900,000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公積金900,000.00900,000.000.000.000.000.000.00

  注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,支出功能科目明細到“項”。






2014年度市經信局支出決算表













公開表三 







單位:萬元
科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
欄次123456
合計14,810,416.7613,092,516.761,717,900.000.000.000.00
201一般公共服務支出7,068,269.147,068,269.140.000.000.000.00
20113商貿事務6,968,269.146,968,269.140.000.000.000.00
2011301  行政運行5,604,930.435,604,930.430.000.000.000.00
2011302  一般行政管理事務136,111.11136,111.110.000.000.000.00
2011308  招商引資1,227,227.601,227,227.600.000.000.000.00
20199其他一般公共服務支出100,000.00100,000.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服務支出100,000.00100,000.000.000.000.000.00
208社會保障和就業支出5,056,015.205,056,015.200.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休4,848,916.684,848,916.680.000.000.000.00
2080501  歸口管理的行政單位離退休4,424,399.004,424,399.000.000.000.000.00
2080502  事業單位離退休424,517.68424,517.680.000.000.000.00
20808撫恤207,098.52207,098.520.000.000.000.00
2080801  死亡撫恤207,098.52207,098.520.000.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出68,232.4268,232.420.000.000.000.00
21005醫療保障68,232.4268,232.420.000.000.000.00
2100501  行政單位醫療68,232.4268,232.420.000.000.000.00
211節能環保支出130,000.000.00130,000.000.000.000.00
21110能源節約利用130,000.000.00130,000.000.000.000.00
2111001  能源節約利用130,000.000.00130,000.000.000.000.00
215資源勘探信息等支出1,587,900.000.001,587,900.000.000.000.00
21505工業和信息產業監管1,587,900.000.001,587,900.000.000.000.00
2150508  無線電監管97,500.000.0097,500.000.000.000.00
2150570  無線電頻率占用費安排的支出912,000.000.00912,000.000.000.000.00
2150599  其他工業和信息產業監管支出578,400.000.00578,400.000.000.000.00
221住房保障支出900,000.00900,000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出900,000.00900,000.000.000.000.000.00
2210201  住房公積金900,000.00900,000.000.000.000.000.00
 注:本報反映部門本年度各項支出情況,支出功能科目明細到“項”。

 

2014年度市經信局財政撥款收入支出決算總表








公開表四





單位:萬元
          
    行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
小計一般公共預算
           財政撥款
政府性基金預算
           財政撥款
    
1    
234
一、一般公共預算財政撥款115,367,173.26一、一般公共服務支出315,122,457.305,122,457.300.00
二、政府性基金預算財政撥款2912,000.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、國防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科學技術支出360.000.000.00

7
七、文化體育與傳媒支出370.000.000.00

8
八、社會保障和就業支出385,056,015.205,056,015.200.00

9
九、醫療衛生與計劃生育支出3968,232.4268,232.420.00

10
十、節能環保支出40130,000.00130,000.000.00

11
十一、城鄉社區支出410.000.000.00

12
十二、農林水支出420.000.000.00

13
十三、交通運輸支出430.000.000.00

14
十四、資源勘探信息等支出441,587,900.00675,900.00912,000.00

15
十五、商業服務業等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地區支出470.000.000.00

18
十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出49900,000.00900,000.000.00

20
二十、糧油物資儲備支出500.000.000.00

21
二十一、國債還本付息支出510.000.000.00

22
二十二、其他支出520.000.000.00

23

53


本年收入合計2416,279,173.26本年支出合計
12,864,604.9211,952,604.92912,000.00
 年初財政撥款結轉和結余263,319,604.19年末財政撥款結轉和結余
6,734,172.536,734,172.53
   一般公共預算財政撥款273,319,604.19




   政府性基金預算財政撥款28






29





合計3019,598,777.45合計
19,598,777.4518,686,777.45912,000.00

 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

2014年度市經信局政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開表五 







單位:萬元
項目上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123456
合計





















































  注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況,支出功能科目明細到“項”。

2014年度市經信局一般公共預算財政撥款支出決算表
公開表六











單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計11,952,604.9211,146,704.92805,900.00
201一般公共服務支出5,122,457.305,122,457.300.00
20113商貿事務5,022,457.305,022,457.300.00
2011301  行政運行3,659,118.593,659,118.590.00
2011302  一般行政管理事務136,111.11136,111.110.00
2011308  招商引資1,227,227.601,227,227.600.00
20199其他一般公共服務支出100,000.00100,000.000.00
2019999  其他一般公共服務支出100,000.00100,000.000.00
208社會保障和就業支出5,056,015.205,056,015.200.00
20805行政事業單位離退休4,848,916.684,848,916.680.00
2080501  歸口管理的行政單位離退休4,424,399.004,424,399.000.00
2080502  事業單位離退休424,517.68424,517.680.00
20808撫恤207,098.52207,098.520.00
2080801  死亡撫恤207,098.52207,098.520.00
210醫療衛生與計劃生育支出68,232.4268,232.420.00
21005醫療保障68,232.4268,232.420.00
2100501  行政單位醫療68,232.4268,232.420.00
211節能環保支出130,000.000.00130,000.00
21110能源節約利用130,000.000.00130,000.00
2111001  能源節約利用130,000.000.00130,000.00
215資源勘探信息等支出675,900.000.00675,900.00
21505工業和信息產業監管675,900.000.00675,900.00
2150508  無線電監管97,500.000.0097,500.00
2150599  其他工業和信息產業監管支出578,400.000.00578,400.00
221住房保障支出900,000.00900,000.000.00
22102住房改革支出900,000.00900,000.000.00
2210201  住房公積金900,000.00900,000.000.00
 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,支出功能科目明細到“項”。

2014年度市經信局一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開表七









單位:萬元
項目本年支出合計人員經費公用經費
經濟分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計337.21210.11127.1
201一般公共服務支出337.21210.11127.1
20113商務事務337.21210.11127.1




















備注:支出經濟科目明細到“款”




2014年度市經信局一般公共預算財政撥款“三公”等經費支出決算表
公開表八













單位:萬元
2014年度決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費

公務接待費會議費 培訓費
小計公務用車購置費公務用車運行費








197.570

31.510.23155.10.74

 

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