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清遠市社科聯2016年部門決算公開

時間:2018-03-31 08:51:45 來源:市社科聯 訪問量: -
【字體:

清遠市社會科學界聯合會

2016年

預算單位部門決算公開

??????????????目???????錄

第一部分???社科聯(部門名稱)概況

一、?部門職責

二、?機構設置

第二部分???社科聯2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分???社科聯2016年部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

??????????第一部分???社科聯概況

(一)部門主要職責

本會的宗旨是團結和組織全市社會科學工作者,堅持以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,堅持解放思想,實事求是,與時俱進,求真務實,堅持黨在社會主義初級階段的基本路線,堅持“為人民服務,為社會服務”的方向和“百花齊放,百家爭鳴”?的方針,堅持理論聯系實際的原則,既注重基礎理論研究和水平的提高,又要加強應用性對策研究,注重社會科學知識的普及,繁榮和發展我市的社會科學事業,為全面實現小康社會服務。

本會受中共清遠市委、清遠市人民政府授權,對全市性社會科學學術團體進行業務指導。

本會的主要任務是

(一)依法對本市社會科學類學會、協會、研究會的工作進行指導和管理;()開展社會科學普及工作,推進社會科學普及基地建設,組織和開展社會科學知識培訓、決策咨詢服務活動;(承擔全市社科規劃制定及社科規劃項目落實的組織催辦工作;)收集、整理社會科學研究信息,為市委、市政府提供社會科學研究信息服務;()組織社會科學界積極參與社會協商對話、民主監督和民主管理;(六)開展和指導社會科學學術研究活動,資助并編輯出版社會科學著作及學術作品;)促進學術團體之間、學科之間、社會科學與自然科學之間、論研究部門與實際工作部門之間的聯系與協作;()促進社會科學學科發展,推動重點學科及人文社會科學研究基地建設,培養造就社會科學人才,壯大社會科學隊伍;)辦好本會會刊《清遠視界;)維護本會所代表的社會科學工作者及其團體的合法權益;組織、推動全市社科工作者完成市委、市政府交給的各項任務,承辦市委、市政府交辦的其他事項。??

(二)機構設置

本部門預算為匯總預算,包括:本級預算,本部門內設機構、人員構成情況:清遠市社科聯“三定”方案設有辦公室、學會培訓部兩個科室,編制數為9。

第二部分???社科聯2016年部門決算表

各部門應當公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格也要公開,并在合計欄以零填列。格式如下:

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:社科聯

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項????目

行次

決算數

項????目

行次

決算數

欄????次

 

1

欄????次

 

2

一、財政撥款收入

1

289.5 

一、一般公共服務支出

14

291.45 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

1.95 

六、科學技術支出

19

 

 ……

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合計

9

291.45 

本年支出合計

22

 291.45

用事業基金彌補收支差額

10

 

結余分配

23

 

年初結轉和結余

11

 

年末結轉和結余

24

 

 

12

 

 

25

 

總計

13

291.45 

總計

26

 291.45

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明:

(1)本表中數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發生數的類級支出科目不用填列。

(3)收入總計數應等于支出總計數。

(4)此表沒有發生數據的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數據來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:社科聯 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項????目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

291.45

289.5

1.95

206

社會科學

265.82

265.82

20606

社會科學研究

265.82

265.82

20606101

社會科學研究機構

265.82

265.82

208

社會保障和就業支出

3.12

3.12

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出★

3.12

3.12

221

住房保障支出

22.51

20.56

1.95

22102

住房改革支出

22.51

20.56

1.95

2210201

??住房公積金

22.51 

20.56

1.95

229

其他支出

 

22999

其他支出

2299901

??其他支出

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明:

(1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

(4)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數據來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。

支出決算表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表

部門:社科聯?????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

項????目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

291.45

291.45

 

 

 

 

206

社會科學

265.82

265.82

20606

社會科學研究

265.82

265.82

20606101

社會科學研究機構

265.82

265.82

208

社會保障和就業支出

3.12

3.12

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出★

3.12

3.12

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.51

22.51

 

 

 

 

22102

住房改革支出

22.51

22.51

 

 

 

 

2210201

??住房公積金

22.51 

22.51 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明:

(1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。

(4)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數據來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:社科聯??????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元??

收入

支出

項????目

行次

金額

項????目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄????次

 

1

欄????次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

289.5 

一、一般公共服務支出

15

291.45

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

三、其他收入

3

1.95 

三、國防支出

17

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

291.45 

本年支出合計

23

 291.45

 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

 

年末結轉和結余

24

 

 

 

??????一般公共預算財政撥款

11

 

 

25

 

 

 

????????政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

291.45 

總計

28

291.45

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明:

(1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發生數的類級支出科目不用填列。

(3)收入總計數應等于支出總計數。

(4)此表沒有發生數據的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數據來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

部門:社科聯

 

 

單位:萬元

項????

本年支出合計

基本支出??

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

291.45

291.45

 

206

社會科學

265.82

265.82

20606

社會科學研究

265.82

265.82

20606101

社會科學研究機構

265.82

265.82

208

社會保障和就業支出

3.12

3.12

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出★

3.12

3.12

221

住房保障支出

22.51

22.51

22102

住房改革支出

22.51

22.51

2210201

??住房公積金

22.51 

22.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明:

(1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

(3)1欄=(2+3)欄。

(4)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:社科聯??????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

174.43 

302

商品和服務支出

89.97 

30101

??基本工資

105.99 

30201

??辦公費

1.81 

30102

??津貼補貼

22.15 

30202

??印刷費

0.64 

30103

??獎金

43.17 

30203

??咨詢費

 

30104

?其他社會保障繳費

 

30204

??手續費

 

30106

??伙食補助費

 

30205

??水費

0.14 

30107

??績效工資

 

30206

??電費

1.51 

30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

3.12 

30207

??郵電費

3.56 

30109

??職業年金繳費

 

30208

科普支出

17.54 

30199

??其他工資福利支出

 

30209

省社科院清遠分院經費

10.86 

303

對個人和家庭的補助

23.3 

30211

??差旅費

3.76 

30301

??離休費

 

30212

??因公出國(境)費用

 

30302

??退休費

0.15 

30213

??維修(護)費

0.07 

30303

??退職(役)費

 

30214

??租賃費

 

30304

??撫恤金

 

30215

??會議費

4.23 

30305

??生活補助

 

30216

??培訓費

1.54 

30306

??救濟費

 

30217

??公務接待費

1.74 

30307

??醫療費

0.60 

30218

??專用材料費

10.86

30308

??助學金

 

30224

專項支出

5.8 

30309

??獎勵金

 

30225

??專用燃料費

 

30310

??生產補貼

 

30226

??勞務費

0.01 

30311

??住房公積金

22.51 

30227

住房維修基金

25.10 

30312

??提租補貼

 

30228

??工會經費

0.08

30313

??購房補貼

 

30229

??福利費

 

30314

??采暖補貼

 

30231

??公務用車運行維護費

0.72 

30315

??物業服務補貼

 

30239

??其他交通費用

 

30399

??其他對個人和家庭的補助支出

0.04 

30240

??稅金及附加費用

 

 

 

 

30299

??其他商品和服務支出

 

 

 

 

310

其他資本性支出

3.75 

 

 

 

31001

??房屋建筑物購建

 

 

 

 

31002

??辦公設備購置

3.39 

 

 

 

31003

??專用設備購置

 

 

 

 

31005

??基礎設施建設

 

 

 

 

31006

??大型修繕

 

 

 

 

31007

??信息網絡及軟件購置更新

0.36 

 

 

 

31008

??物資儲備

 

 

 

 

31009

??土地補償

 

 

 

 

31010

??安置補助

 

 

 

 

31011

??地上附著物和青苗補償

 

 

 

 

31012

??拆遷補償

 

 

 

 

31013

??公務用車購置

 

 

 

 

31019

??其他交通工具購置

 

 

 

 

31020

??產權參股

 

 

 

 

31099

??其他資本性支出

 

 

 

 

304

對企事業單位的補貼

 

 

 

 

30401

??企業政策性補貼

 

 

 

 

30402

??事業單位補貼

 

 

 

 

30403

??財政貼息

 

 

 

 

30499

??其他對企事業單位的補貼

 

 

 

 

307

債務利息支出

 

 

 

 

30701

??國內債務付息

 

 

 

 

30707

??國外債務付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

??贈與

 

人員經費合計

 

公用經費合計

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明:

(1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)本表經濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

(3)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(4)該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:社科聯

 

 

 

 

 

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 8

 

 4

 

 4

 4

 2.46

 

 0.72

 

 0.72

 1.74

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明:

(1)本表數據填列數據以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)xx年預算數為“三公”年初預算數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。

(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。

(4)“三公”數據合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

部門:社科聯

 

 

 

 

 

單位:萬元

項????

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出??

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共設施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明:

(1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。

(4)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數據來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

第三部分???社科聯2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下:

(一)年度收入總體情況

社科聯2016年度總收入291.45萬元,其中本年收入291.45萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入289.5萬元,比年決算數增加39.27萬元,增加13.47%。主要原因:人員增加、更換老化辦公設備等。

2.上級補助收入0萬元,比年決算數增減。

3.事業收入0萬元,比年決算數增減。

4.經營收入0萬元,比年決算數增減。

5.其他收入1.95萬元,比年決算數增加(減少)1.9萬元,下降97.43%。主要原因:收入減少。

(二)年度支出總體情況

科聯年度總支出291.45萬元,其中本年支出291.45萬元。具體情況如下:

????1.一般公共服務(類)支出291.45萬元,主要用于工資福利支174.43,商品和服務支出89.97萬元,對個人和家庭補助23.30萬元,其他資本性支出3.75萬元,年決算數增加39.27萬元,增長13.4%,主要原因是經費支出增加。

????2.教育(類)支出0萬元。

、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

社科聯2016年度財政撥款收入合計289.5萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入289.5萬元,比上年增加37.37萬元;政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

(二)2016年度財政撥款支出說明

社科聯2016年度財政撥款支出合計291.45萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出291.45萬元,比上級增加39.27萬元;政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

分功能科目看,一般公共服務(類)社會科學研究(款)291.45萬元,主要用于全市社會科學研究及社科普及。

、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

社科聯2016年度“三公”經費財政撥款支出算為8萬元,決算為2.46萬無,完成預算30.75%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.72萬元,完成預算4萬元的18%;公務接待費支出決算為1.74萬元,完成預算4萬元的43.5%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約;年相比,2016年度三公”經費財政撥款支出決算數比年減少2.92萬元,下降45.72%。其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.02萬元,下降73.72?%;公務接待費支出決算減少0.9萬元,下降34.1%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是減少車輛使用;公務接待費支出減少的主要原因是嚴控制“三公”經費開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

社科聯2016“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0.72萬元,占29.27%;公務接待費支出1.74萬元,占70.73%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括:(1)參加0會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.72萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2016公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護支出0.72萬元,2016年機關公務用車保有量為1輛,主要用于運行維護費支出。

3.公務接待費支出1.74萬元,主要用于上級單位檢查和兄弟單位交流工作等方面的接待1.74。2016年,機關共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發生國內接待11次,接待人數共120人。主要包括外市相關單位及本市學術交流的社科界專家、學者。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支291.45萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比增加39.27萬元,增長13.47%,主要原因是經費支出增加。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

????1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。

組織對“0”等0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看,0項目支出績效情況較為理想或不夠理想,達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標?!ㄕ垖︻A算績效評價情況進行簡單說明)。

組織對0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看,0項目支出績效情況較為理想或不夠理想,達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標?!ㄕ垖φw支出績效評價情況進行簡單說明)。

2.部門決算中項目績效自評結果(如有)。我部門在部門決算中增加00項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,0項目自評得分為XX分。發現的主要問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。0項目自評得分為0分。發現的主要問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……(在公開項目自評結果的同時,需公開《項目支出績效自評表》)。

3.重點項目績效評價報告(如有)。主要是指由財政部門組織開展的有關項目或由當地人大財政工委組織開展的的重點項目績效評價所形成的報告(部門要根據有關政務公開和保密條款審核)。

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告(預算部門結合績效評價工作開展情況,在征求本級財政部門業務室意見的基礎上自主選擇公開)。

第四部分??名詞解釋

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋,格式如下:(以下專業名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減)

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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