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2015年清遠市土地開發儲備局部門決算(補充完善)

時間:2018-03-30 15:12:45 來源:市土地開發儲備局 訪問量: -
【字體:

2015年清遠市土地開發儲備局部門決算

??

?

?

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第一部分 ?清遠市土地開發儲備局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 ?清遠市土地開發儲備局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?清遠市土地開發儲備局2015年部門決算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

?

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第一部分 ?清遠市土地開發儲備局概況

?

一、主要職責

清遠市土地開發儲備局是負責市本級政府儲備土地收儲管理等工作的部門。主要職責:根據市土地利用總體規劃和城市總體規劃及城市經濟社會發展情況,組織編制和執行土地儲備近期、中期、長期規劃和計劃。統一經營城市市區土地。對劃入市規劃區內的土地實行統一管理,調控、規劃土地市場,按市場需求配置城市土地。為政府調控土地一級市場提供土地。統一征收、開發城市規劃區內土地。對進入儲備范圍的土地,有計劃組織征地,并予以開發,使土地增值、保值。承擔土地資源的整理、復墾,承擔土地整理項目的指導、監督、檢查,參與項目的竣工驗收。嚴格執行市政府關于清理、處理閑置土地的文件規定,統一收購、處置由市政府依法沒收和收回的閑置土地,為城市建設儲備土地資源。承辦國有土地使用權收回、收購、儲備、開發整理和出讓的前期準備工作。統一辦理出讓城市規劃區內國有土地使用權的前期工作。承擔土地儲備資金的籌措、運作和管理工作。承擔市規劃區土地儲備基礎數據庫的建設及維護工作。承辦市政府和上級部門交辦的其他工作。承擔征收土地范圍內農民集中住房改造建設。

二、機構設置

按照部門決算編報要求,納入清遠市土地開發儲備局2015年部門決算編報范圍的單位共1個,為局本級,沒有下屬單位。

第二部分 ?清遠市土地開發儲備局2015年部門決算表

?

收入支出決算總表

?

?

?

?

?

公開01表

部門:清遠市土地開發儲備局

?

?

單位:萬元

收入

支出

????

行次

決算數

????

行次

決算數

????

?

1

????

?

2

一、財政撥款收入

1

116,993.78

一、一般公共服務支出

21

0.00

二、上級補助收入

2

0.00

……

22

?

三、事業收入

3

0.00

五、教育支出

23

11,132.21

四、經營收入

4

0.00

……

24

?

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

、社會保障和就業支出

25

18.97

六、其他收入

6

0.00

、醫療衛生與計劃生育支出

26

8.10

……

7

?

……

27

?

?

8

?

十一、城鄉社區支出

28

102,275.00

?

9

?

……

29

?

?

10

?

十三、交通運輸支出

30

1,653.83

?

11

?

……

31

0.00

?

12

?

十八、國土海洋氣象等支出

32

587.47

?

13

?

十九、住房保障支出

33

41.76

?

14

?

……

34

?

?

15

?

二十一、其他支出

35

1,290.07

本年收入合計

16

116,993.78

本年支出合計

37

117,007.41

用事業基金彌補收支差額

17

0.00

結余分配

38

220.39

年初結轉和結余

18

317.61

年末結轉和結余

39

83.59

總計

19

117,311.39

總計

40

117,311.39

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明:

1)本表中數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發生數的類級支出科目不用填列。

3)收入總計數應等于支出總計數。

4)此表沒有發生數據的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

5)該表數據來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

?

收入決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

公開02表

部門:清遠市土地開發儲備局

?

?

?

單位:萬元

????

本年收入

合計

財政撥款

收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

117,311.39

117,311.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

11,132.21

11,132.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

11,128.41

11,128.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等職業教育

11,098.41

11,098.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

??其他職業教育支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

??培訓支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

18.97

18.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

18.97

18.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050501

歸口管理的行政單位離退休

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

??事業單位醫療

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

102,275.00

102,275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉社區公共設施

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城鎮基礎設施建設

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

96,305.00

96,305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆遷補償支出

45,326.43

45,326.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地開發支出

50,872.56

50,872.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建設支出

53.64

53.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出讓業務支出

52.37

52.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉社區支出

4,970.00

4,970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城鄉社區支出

4,970.00

4,970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通運輸支出

1,653.83

1,653.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運輸

1,653.83

1,653.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路新建

397.86

397.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140105

公路改建

1,255.97

1,255.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

573.84

573.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

國土資源事務

573.84

573.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政運行

547.15

547.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200107

國土資源社會公益服務

26.70

26.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.76

41.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.76

41.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

41.76

41.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,290.07

1,290.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

1,290.07

1,290.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

1,290.07

1,290.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明:

1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

4)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

5)該表數據來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。

?

?

?

?

?

?

支出決算表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表

部門:清遠市土地開發儲備局???????????????????????????????????????????????????單位:萬元

????

本年支出

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

117,007.41

671.84

116,335.57

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

11,132.21

3.8

11,128.41

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

11,128.41

0.00

11,128.41

0.00

0.00

0.00

2050305

高等職業教育

11,098.41

0.00

11,098.41

0.00

0.00

0.00

2050399

??其他職業教育支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

??培訓支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

18.98

18.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

18.98

18.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2050501

歸口管理的行政單位離退休

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

??事業單位醫療

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

102,275.00

0.00

102,275.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉社區公共設施

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城鎮基礎設施建設

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

96,305.00

0.00

96,305.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆遷補償支出

45,326.43

0.00

45,326.43

0.00

0.00

0.00

2120802

土地開發支出

50,872.56

0.00

50,872.56

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建設支出

53.64

0.00

53.64

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出讓業務支出

52.37

0.00

52.37

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉社區支出

4,970.00

0.00

4,970.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城鄉社區支出

4,970.00

0.00

4,970.00

0.00

0.00

0.00

214

交通運輸支出

1,653.83

0.00

1,653.83

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運輸

1,653.83

0.00

1,653.83

0.00

0.00

0.00

2140104

公路新建

397.86

0.00

397.86

0.00

0.00

0.00

2140105

公路改建

1,255.97

0.00

1,255.97

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

587.47

560.77

26.70

0.00

0.00

0.00

22001

國土資源事務

587.47

560.77

26.70

0.00

0.00

0.00

2200101

行政運行

560.77

560.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2200107

國土資源社會公益服務

26.70

0.00

26.70

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.76

41.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.76

41.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

41.76

41.76

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,290.07

38.43

1,251.63

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

1,290.07

38.43

1,251.63

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

1,290.07

38.43

1,251.63

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明:

1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。

4)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

5)該表數據來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。

?

?

?

?

?

?

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:清遠市土地開發儲備局???????????????????????????????????????????????????單位:萬元

收入

?

支出

????

行次

金額

????

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

????

?

1

????

?

2

?

?

一、一般公共預算財政撥款

1

20,688.78

一、一般公共服務支出

22

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

96,305.00

……

23

?

?

?

?

3

0.00

五、教育支出

24

11,132.21

11,132.21

0.00

?

4

0.00

……

25

?

?

?

?

5

0.00

八、社會保障和就業支出

26

19.00

19.00

0.00

?

6

0.00

九、醫療衛生與計劃生育支出

27

8.10

8.10

0.00

?

7

?

……

28

?

?

?

?

8

?

十一、城鄉社區支出

29

102,275.00

5,970.00

96,305.00

?

9

?

、交通運輸支出

30

1,653.83

1,653.83

0.00

?

10

?

……

31

?

?

?

?

11

?

十四、資源勘探信息等支出

32

12.96

12.96

0.00

?

12

?

……

33

?

?

?

?

13

?

十八、國土海洋氣象等支出

34

578.50

578.50

0.00

?

14

?

十九、住房保障支出

35

41.76

41.76

0.00

?

15

?

……

36

?

?

?

?

16

?

二十一、其他支出

37

1,290.07

1,290.07

0.00

本年收入合計

17

116,993.78

本年支出合計

38

116,998.44

20,693.44

96,305.00

年初財政撥款結轉和結余

18

88.26

年末結轉和結余

39

83.60

83.60

0.00

一般公共預算財政撥款

19

88.26

?

40

?

?

?

政府性基金預算財政撥款

20

0.00

?

41

?

?

?

總計

21

117,082.04

總計

42

117,082.04

20,777.04

96,305.00

注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明:

1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發生數的類級支出科目不用填列。

3)收入總計數應等于支出總計數。

4)此表沒有發生數據的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

5)該表數據來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。

?

一般公共預算財政撥款支出決算表

?

?

?

?

?

?

公開05表

部門:清遠市土地開發儲備局

?

?????????單位:萬元

?

?

????

本年支出

合計

基本支出

項目支出

?

?

功能分類科目編碼

科目名稱

?

?

?

?

欄次

1

2

3

?

?

合計

20,693.44

662.87

20,030.57

?

?

205

教育支出

11,132.21

3.80

11,128.41

?

?

20503

職業教育

11,128.41

0.00

11,128.41

?

?

2050305

高等職業教育

11,098.41

0.00

11,098.41

?

?

2050399

??其他職業教育支出

30.00

0.00

30.00

?

?

20508

進修及培訓

3.80

3.80

0.0

?

?

2050803

??培訓支出

3.80

3.80

0.0

?

?

208

社會保障和就業支出

18.98

18.98

0.00

?

?

20805

行政事業單位離退休

18.98

18.98

0.00

?

?

2050501

歸口管理的行政單位離退休

5.98

5.98

0.00

?

?

2080502

事業單位離退休

13.00

13.00

0.00

?

?

210

醫療衛生與計劃生育支出

8.10

8.10

0.00

?

?

21005

醫療保障

8.10

8.10

0.00

?

?

2100502

??事業單位醫療

8.10

8.10

0.00

?

?

212

城鄉社區支出

5,970.00

0.00

5,970.00

?

?

21203

城鄉社區公共設施

1,000.00

0.00

1,000.00

?

?

2120303

小城鎮基礎設施建設

1,000.00

0.00

1,000.00

?

?

21299

其他城鄉社區支出

4,970.00

0.00

4,970.00

?

?

2129999

其他城鄉社區支出

4,970.00

0.00

4,970.00

?

?

214

交通運輸支出

1,653.83

0.00

1,653.83

?

?

21401

公路水路運輸

1,653.83

0.00

1,653.83

?

?

2140104

公路新建

397.86

0.00

397.86

?

?

2140105

公路改建

1,255.97

0.00

1,255.97

?

?

220

國土海洋氣象等支出

578.50

551.81

26.70

?

?

22001

國土資源事務

578.50

551.81

26.70

?

?

2200101

行政運行

551.81

551.81

0.00

?

?

2200107

國土資源社會公益服務

26.70

0.00

26.70

?

?

221

住房保障支出

41.76

41.76

0.00

?

?

22102

住房改革支出

41.76

41.76

0.00

?

?

2210201

住房公積金

41.76

41.76

0.00

?

?

229

其他支出

1,290.07

38.43

1,251.63

?

?

22999

其他支出

1,290.07

38.43

1,251.63

?

?

2299901

其他支出

1,290.07

38.43

1,251.63

?

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明:

1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

3)1欄=(2+3)欄。

4)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

5)該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?????????????????????????????????????????????????????????????????公開06表

部門:清遠市土地開發儲備局???????????????????????????????????????????????????單位:萬元

項目

本年支出合計金額

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

662.87

538.67

124.21

301

工資福利支出

447.81

447.81

0.00

30101

??基本工資

192.46

192.46

0.00

30102

??津貼補貼

160.17

160.17

0.00

30103

??獎金

9.20

9.20

0.00

30104

??社會保障繳費

68.33

68.33

0.00

30199

??其他工資福利支出

17.65

17.65

0.00

302

商品和服務支出

124.21

0.00

124.21

30201

??辦公費

29.55

0.00

29.55

30202

??印刷費

1.40

0.00

1.40

30205

??水費

0.12

0.00

0.12

30206

??電費

6.23

0.00

6.23

30207

??郵電費

2.10

0.00

2.10

30209

??物業管理費

3.64

0.00

3.64

30211

??差旅費

13.19

0.00

13.19

30214

??租賃費

29.91

0.00

29.91

30216

??培訓費

13.96

0.00

13.96

30225

??專用燃料費

3.04

0.00

3.04

30227

??委托業務費

0.26

0.00

0.26

30228

??工會經費

6.06

0.00

6.06

30231

??公務用車運行維護費

10.50

0.00

10.50

30239

??其他交通費用

4.23

0.00

4.23

303

對個人和家庭的補助

90.85

90.85

0.00

30302

??退休費

18.98

18.98

0.00

30311

??住房公積金

41.76

41.76

0.00

30399

??其他對個人和家庭的補助支出

30.12

30.12

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明:

1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

2)本表經濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

3)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

4)該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

公開07表

?

?

部門:清遠市土地開發儲備局

?

?

?

單位:萬元

?

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.80

0.00

25.00

0.00

25.00

1.80

10.50

0.00

10.51

0.00

10.50

0.00

?

注:本表反映部門本年度財政撥款三公經費支出情況。有關填表說明:

1)本表數據填列數據以萬元為金額單位,保留兩位小數。

2xx年預算數為三公年初預算數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。

31=2+3+6)欄,3=4+5)欄。7=8+9+12)欄。9=10+11)欄。

4三公數據合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

公開08表

部門:清遠市土地開發儲備局

?

?

?

單位:萬元

???

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

96,305.00

96,305.00

0.00

96,305.00

0.00

212

城鄉社區支出

0.00

96,305.00

96,305.00

0.00

96,305.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

0.00

96,305.00

96,305.00

0.00

96,305.00

0.00

2120801

征地和拆遷補償支出

0.00

45,326.43

45,326.43

0.00

45,326.43

0.00

2120802

土地開發支出

0.00

50,872.56

50,872.56

0.00

50,872.56

0.00

2120803

城市建設支出

0.00

53.64

53.64

0.00

53.64

0.00

2120806

土地出讓業務支出

0.00

52.38

52.38

0.00

52.38

0.00

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明:

1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。

4)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

5)該表數據來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

?

?

?

?

?

第三部分 ?清遠市土地開發儲備局2015部門決算情況說明

?

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

清遠市土地開發儲備局2015年度總收入117,311.39萬元,其中本年收入116,993.78萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入116,993.78萬元,比上年決算數減少80,202.69萬元,減少40.67%。主要原因是政府儲備土地項目收儲資金投入減少。

2.事業收入0萬元,比上年決算數減少214.43萬元,減少100%。主要原因本年度沒有事業收入來源。

(二)年度支出總體情況

清遠市土地開發儲備局2015年度總支出117,311.39萬元,其中本年支出117,007.41萬元。具體情況如下:

1.教育支出11,132.21萬元,主要支出項目是省級職教基地項目用地收儲支出,比上年決算數增加11,132.21萬元,增長100%,主要原因是開展省級職教基地項目用地收儲工作。

2.社會保障和就業支出18.98萬元,主要支出項目是干部退休費用支出,比上年決算數增加2.95萬元,增長18.44%,主要原因是增加退休干部待遇。

3.醫療衛生和計劃生育支出8.1萬元,主要支出項目是購買在職人員單位負擔醫療保險,比上年決算數減少0.29萬元,下降3.4%,主要原因是在職人員變動。

4.城鄉社區支出102,275萬元,主要支出項目是政府儲備用地收儲支出,比上年決算數減少93,165.82萬元,下降47.67%,主要原因是政府經營性用地收儲減少。

5.交通運輸支出1,653.83萬元,主要支出項目是道路項目用地專項支出,比上年決算數增加1,653.83萬元,增長100%,主要原因是道路用地收儲專項支出。

6.國土海洋氣象等支出587.47萬元,主要支出項目是部門行政運行支出,比上年決算數增加123.91萬元,增長26.73%,主要原因是增加政府購買服務人員。

7.住房保障支出41.76萬元,主要支出項目是在職人員住房公積金支出,與上年決算數持平。

8.其他支出1,290.07萬元,主要支出項目為雜費支出,比上年決算數增加152.4萬元,增加13.4%,主要原因是項目的其他支出減少。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財政撥款收入說明

清遠市土地開發儲備局2015年度財政撥款收入合計116,993.78萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入20,688.78萬元,比年初預算數增加20,142.66萬元,增長3688%,主要原因是年初一般公共預算只有基本支出預算,因省級職教基地等重點項目在年中開展,因而一般公共預算增加項目支出;政府性基金預算財政撥款收入96,305萬元,比年初預算數增加96,305萬元,增加100%;主要原因是年初沒有下達政府性基金預算,年中調整。

(二)2015年度財政撥款支出說明

清遠市土地開發儲備局2015年度財政撥款支出合計116,998.44萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出20,693.44萬元,比年初預算數增加20,147.32萬元,增長3689%;主要原因是年初一般公共預算只有基本支出預算,因省級職教基地等重點項目在年中開展,因而一般公共預算增加項目支出;政府性基金預算財政撥款支出96,305萬元,比年初預算數增加96,305萬元,增長100%;主要原因是年初沒有下達政府性基金預算,年中調整。

分功能科目看,教育支出11,132.21萬元,主要支出項目是省級職教基地項目用地收儲支出;社會保障和就業支出18.98萬元,主要支出項目是干部退休費用支出;醫療衛生和計劃生育支出8.1萬元,主要支出項目是購買在職人員單位負擔醫療保險;城鄉社區支出102,275萬元,主要支出項目是政府儲備用地收儲支出;交通運輸支出1,653.83萬元,主要支出項目是道路項目用地專項支出;國土海洋氣象等支出578.5萬元,主要支出項目是部門行政運行支出;住房保障支出41.76萬元,主要支出項目是在職人員住房公積金支出;其他支出1,290.07萬元,主要支出項目為雜費支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠市土地開發儲備局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為10.50萬元,完成預算26.8萬元的39%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,與預算0萬元持平;公務用車購置及運行維護費支出決算為10.50萬元,完成預算25萬元的42%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算1.8萬元的-100%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比,2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少1.18萬元,下降10%。其中:因公出國(境)費支出決算持平;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.18萬元,下降10%;公務接待費支出決算持平。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制費用開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務接待費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出10.5萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元;公務用車運行及維護支出10.5萬元,2015年局公務用車保有量為5輛,主要用于用于機要通信、應急工作,保障局日常工作開展。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出560.77萬元,比上年增加126.63萬元,增長29%。主要原因是:增加政府購買服務人員編導致人員經費增長。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額86.93萬元,其中:政府采購貨物支出86.93萬元。授予中小企業合同金額86.93萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額86.93萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況

截至2015年12月,本部門共有車輛12輛,其中,一般公務用車5輛(用于機要通信、應急工作)、其他用車7輛,其他用車主要是用于儲備土地巡查。本部門沒有單位價值50萬元以上通用設備。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2015年本部門沒有預算績效管理項目。

?

第四部分 ?名詞解釋

?

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

八、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工資福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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