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中國農工民主黨清遠市委員會2015年部門決算補充公開

時間:2018-03-29 02:02:29 來源:市農工黨 訪問量: -
【字體:

中國農工民主黨清遠市委員會

2015年部門決算補充公開

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第一部分 ?市農工黨概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 ??市農工黨2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ??市農工黨2015年部門決算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

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  第一部分 市農工黨概況

  一、部門職責

中國農工民主黨是以醫藥衛生、人口資源和生態環境領域高中級知識分子為主,由一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯盟,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨,是致力于中國特色社會主義事業的參政黨。本部門是農工黨清遠市委會機關,內設辦公室。從事政治協商、民主監督、參政議政、組織建設、社會服務等各項職能工作。

    二、機構設置

本部門有行政編制3名,工勤編制1名。2015年末,行政編制實有人數2人,工勤編制實有人數1人,全部納入財政供養,實行部門預算和財政統發。

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第二部分 市農工黨2015年部門決算表

收入支出決算總表
公開01表
部門:市農工黨
單位:萬元
收入 支出
???? 行次 決算數 ???? 行次 決算數
???? 1 ???? 2
一、財政撥款收入 1 71.09 一、一般公共服務支出 30 67.61
二、上級補助收入 2 0 二、外交支出 31 0
三、事業收入 3 0 三、國防支出 32 0
四、經營收入 4 0 四、公共安全支出 33 0
五、附屬單位上繳收入 5 0 五、教育支出 34 0
六、其他收入 6 0 六、科學技術支出 35 0
7 七、文化體育與傳媒支出 36 0
8 八、社會保障和就業支出 37 0
9 九、醫療衛生與計劃生育支出 38 0.87
10 十、節能環保支出 39 0
11 十一、城鄉社區支出 40 0
12 十二、農林水支出 41 0
13 十三、交通運輸支出 42 0
14 十四、資源勘探信息等支出 43 0
15 十五、商業服務業等支出 44 0
16 十六、金融支出 45 0
17 十七、援助其他地區支出 46 0
18 十八、國土海洋氣象等支出 47 0
19 十九、住房保障支出 48 4.32
20 二十、糧油物資儲備支出 49 0
21 二十一、其他支出 50 0
本年收入合計 22 71.09 本年支出合計 51 72.8
用事業基金彌補收支差額 23 0 結余分配 52 0
年初結轉和結余 24 4.68 其中:提取職工福利基金 53 0
其中:項目支出結轉和結余 25 0    轉入事業基金 54 0
26 年末結轉和結余 55 2.97
27 其中:項目支出結轉和結余 56 0
28 57 0
總計 29 75.77 總計 58 75.77

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

收入決算表
公開02表
部門:市農工黨
單位:萬元
???? 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 71.09 71.09 0 0 0 0 0
201 一般公共服務支出 65.91 65.91 0 0 0 0 0
20128 民主黨派及工商聯事務 65.91 65.91 0 0 0 0 0
2012801 行政運行 39.91 39.91 0 0 0 0 0
2012804 參政議政 26 26 0 0 0 0 0
210 醫療衛生與計劃生育支出 0.87 0.87 0 0 0 0 0
21005 醫療保障 0.87 0.87 0 0 0 0 0
2100501 行政單位醫療 0.87 0.87 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 4.32 4.32 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 4.32 4.32 0 0 0 0 0
2210201 住房公積金 4.32 4.32 0 0 0 0 0

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門:市農工黨???????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
???? 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 72.8 46.8 26 0 0 0
201 一般公共服務支出 67.61 41.61 26 0 0 0
20128 民主黨派及工商聯事務 67.61 41.61 26 0 0 0
2012801 行政運行 41.61 0 0 0 0 0
2012804 參政議政 26 0 26 0 0 0
210 醫療衛生與計劃生育支出 0.87 0.87 0 0 0 0
21005 醫療保障 0.87 0.87 0 0 0 0
2100501 行政單位醫療 0.87 0.87 0 0 0 0
221 住房保障支出 4.32 4.32 0 0 0 0
22102 住房改革支出 4.32 4.32 0 0 0 0
2210201 住房公積金 4.32 4.32 0 0 0 0

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

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財政撥款收入支出決算總表
????公開04表
部門:市農工黨???????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元??
收入 支出
???? 行次 金額 ???? 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
???? 1 ???? 2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 71.09 一、一般公共服務支出 28 67.61 67.61 0
二、政府性基金預算財政撥款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
3 三、國防支出 30 0 0 0
4 四、公共安全支出 31 0 0 0
5 五、教育支出 32 0 0 0
6 六、科學技術支出 33 0 0 0
7 七、文化體育與傳媒支出 34 0 0 0
8 八、社會保障和就業支出 35 0 0 0
9 九、醫療衛生與計劃生育支出 36 0.87 0.87 0
10 十、節能環保支出 37 0 0 0
11 十一、城鄉社區支出 38 0 0 0
12 十二、農林水支出 39 0 0 0
13 十三、交通運輸支出 40 0 0 0
14 十四、資源勘探信息等支出 41 0 0 0
15 十五、商業服務業等支出 42 0 0 0
16 十六、金融支出 43 0 0 0
17 十七、援助其他地區支出 44 0 0 0
18 十八、國土海洋氣象等支出 45 0 0 0
19 十九、住房保障支出 46 4.32 4.32 0
20 二十、糧油物資儲備支出 47 0 0 0
21 二十一、其他支出 48 0 0 0
本年收入合計 22 71.09 本年支出合計 49 72.8 72.8 0
年初財政撥款結轉和結余 23 4.68 年末結轉和結余 50 2.97 2.97 0
一般公共預算財政撥款 24 4.67 51
政府性基金預算財政撥款 25 0 52
26 53
總計 27 75.77 總計 54 75.77 75.77 0

注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:市農工黨 單位:萬元
???? 本年支出合計 基本支出?? 項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 72.8 46.8 26
201 一般公共服務支出 67.61 46.8 26
20128 民主黨派及工商聯事務 67.61 41.61 0
2012801 行政運行 41.61 41.61 0
2012804 參政議政 26 0 26
210 醫療衛生與計劃生育支出 0.87 0.87 0
21005 醫療保障 0.87 0.87 0
2100501 行政單位醫療 0.87 0.87 0
221 住房保障支出 4.32 4.32 0
22102 住房改革支出 4.32 4.32 0
2210201 住房公積金 4.32 4.32 0

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:市農工黨???????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
人員經費 公用經費
經濟分類 科目名稱 金額 經濟分類 科目名稱 金額
科目編碼 科目編碼
301 工資福利支出 28.96 302 商品和服務支出 9.42
30101 ??基本工資 7.82 30201 ??辦公費 2.75
30102 ??津貼補貼 13.14 30202 ??印刷費 0
30103 ??獎金 6.43 30203 ??咨詢費 0
30104 ??其他社會保障繳費 1.56 30204 ??手續費 0
30106 ??伙食補助費 0 30205 ??水費 0
30107 ??績效工資 0 30206 ??電費 0.48
30108 ??機關事業單位基本養老保險繳費 0 30207 ??郵電費 0.56
30109 ??職業年金繳費 0 30208 ??取暖費 0
30199 ??其他工資福利支出 0 30209 ??物業管理費 0
303 對個人和家庭的補助 8.42 30211 ??差旅費 0.63
30301 ??離休費 30212 ??因公出國(境)費用 0
30302 ??退休費 0 30213 ??維修(護)費 0.43
30303 ??退職(役)費 0 30214 ??租賃費 0
30304 ??撫恤金 0 30215 ??會議費 2
30305 ??生活補助 0 30216 ??培訓費 0.57
30306 ??救濟費 0 30217 ??公務接待費 0.48
30307 ??醫療費 0 30218 ??專用材料費 0
30308 ??助學金 0 30224 ??被裝購置費 0
30309 ??獎勵金 0 30225 ??專用燃料費 0
30310 ??生產補貼 0 30226 ??勞務費 0
30311 ??住房公積金 4.51 30227 ??委托業務費 0
30312 ??提租補貼 0 30228 ??工會經費 0
30313 ??購房補貼 0 30229 ??福利費 0
30314 ??采暖補貼 0 30231 ??公務用車運行維護費 1.24
30315 ??物業服務補貼 0 30239 ??其他交通費用 0.27
30399 ??其他對個人和家庭的補助支出 3.91 30240 ??稅金及附加費用 0
30299 ??其他商品和服務支出 0
310 其他資本性支出 0
31001 ??房屋建筑物購建 0
31002 ??辦公設備購置 0
31003 ??專用設備購置 0
31005 ??基礎設施建設 0
31006 ??大型修繕 0
31007 ??信息網絡及軟件購置更新 0
31008 ??物資儲備 0
31009 ??土地補償 0
31010 ??安置補助 0
31011 ??地上附著物和青苗補償 0
31012 ??拆遷補償 0
31013 ??公務用車購置 0
31019 ??其他交通工具購置 0
31020 ??產權參股 0
31099 ??其他資本性支出 0
304 對企事業單位的補貼 0
30401 ??企業政策性補貼 0
30402 ??事業單位補貼 0
30403 ??財政貼息 0
30499 ??其他對企事業單位的補貼 0
307 債務利息支出 0
30701 ??國內債務付息 0
30707 ??國外債務付息 0
399 其他支出 0
39906 ??贈與 0
人員經費合計 37.38 公用經費合計         9.42
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
部門:市農工黨
2015年度預算數 2015年度決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.95 0 2.2 0 2.2 1.75 1.72 0 1.24 0 1.24 0.48

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:市農工黨
單位:萬元
???? 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出?? 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 0 0 0 0 0 0
212 城鄉社區支出 
21209 城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出
2120901 城市公共設施
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。

第三部分 市農工黨2015年部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明?

  我單位本年度一般公共預算財政撥款收入71.09萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,本年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,合計71.09萬元。

二、公共預算財政撥款收支決算情況說明?

  2015年度公共預算財政撥款上年結轉和結余4.67萬元,本年收入合計71.09萬元。本年支出72.79萬元,年末結轉和結余2.97萬。

?  三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?
?  2015年度政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。

四、“三公”經費支出決算情況說明?

?2015年“三公”經費共計支出1.72萬元,其中公務接待0.48萬元、公務用車運行費用1.24萬元、公務出國0萬元。比2014年“三公”經費2.43萬元減少0.71萬元,減幅29.21%。?

1)公務接待費支出情況?
  2015年公務接待費0.48萬元,比2014年0.53萬元,減少0.05萬元,減幅9.43%。減少的原因主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。其中國內接待國內公務接待費用0.48萬元,共5批次,60人次。?

2)公務用車購置和運行費支出情況?
?  2015年公務用車購置數為零,保有量為1輛。2015年“公務用車運行費”支出1.24萬元,比2014年1.9萬元減少34.73%,減少的原因主要是通過完善公車管理制度,嚴格公車使用管理和編制管理,有力保障了公務用車運行支出不斷降低。?

3)公務出國(境)經費支出情況?
  2015年度無公務出國(境)業務。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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