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2015年清遠市委政法委員會部門決算補充說明

時間:2018-03-31 14:32:39 來源:市委政法委 訪問量: -
【字體:

2015年

清遠市委政法委員會部門決算

目       錄

第一部分   清遠市委政法委員會概況

根據有關規定不能公開。

第二部分   清遠市委政法委員會2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清遠市委政法委員會2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第二部分   清遠市委政法委員會2015年部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:市委政法委

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

841.73 

一、一般公共服務支出

14

721.45 

二、上級補助收入

2

0.00 

二、社會保障和就業支出

15

147.88 

三、事業收入

3

0.00

三、醫療衛生與計劃生育支出

16

8.1 

四、經營收入

4

0.00

四、資源勘探信息等支出

17

12.67 

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、住房保障支出

18

40.32 

六、其他收入

6

0.34 

六、科學技術支出

19

0.00 

 ……

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合計

9

842.07 

本年支出合計

22

 930.42

         用事業基金彌補收支差額

10

0.00

                結余分配

23

0.00 

         年初結轉和結余

11

174.01 

                年末結轉和結余

24

 85.66

 其中:項目支出結轉和結余

12

150 

 其中:項目支出結轉和結余

25

 61.31 

總計

13

1016.08 

總計

26

 101.61

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明:

(1)本表中數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發生數的類級支出科目不用填列。

(3)收入總計數應等于支出總計數。

(4)此表沒有發生數據的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數據來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:

市委政法委 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

842.07

841.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.34

201

一般公共服務支出

632.76

632.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政運行

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

政府辦公廳(室)及相關機構事務

631.76

631.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政運行

443.28

443.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105   

專項業務

182.46

182.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199   

其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208   

社會保障和就業支出

147.88

147.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805   

行政事業單位離退休

147.88

147.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501   

歸口管理的行政單位離退休

147.88

147.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210   

醫療衛生與計劃生育支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005   

醫療保障

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501   

行政單位醫療

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215  

資源勘探信息等支出

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505   

工業和信息產業監管

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599   

其他工業和信息產業監管支出

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221   

住房保障支出

40.32

40.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102   

住房改革支出

40.32

40.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201   

住房公積金

40.32

40.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229   

其他支出

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.34

22999

其他支出

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.34

2299901

其他支出

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.34

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明:

(1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

(4)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數據來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。

支出決算表

                                                                      公開03表

部門: 市委政法委                                                          單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

930.42 

776.23 

154.19 

0.00

0.00

0.34 

201

一般公共服務支出

721.45

579.93

141.52

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政運行

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

政府辦公廳(室)及相關機構事務

720.45

578.93

141.52

0.00

0.00

0.00

2013101

行政運行

443.28

443.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105   

專項業務

271.15

129.63

141.52

0.00

0.00

0.00

2013199   

其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

208   

社會保障和就業支出

147.88

147.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805   

行政事業單位離退休

147.88

147.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501   

歸口管理的行政單位離退休

147.88

147.88

0.00

0.00

0.00

0.00

210   

醫療衛生與計劃生育支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21005   

醫療保障

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501   

行政單位醫療

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

215  

資源勘探信息等支出

12.67

0.00

12.67

0.00

0.00

0.00

21505   

工業和信息產業監管

12.67 

0.00 

12.67 

0.00

0.00

0.00 

2150599   

其他工業和信息產業監管支出

12.67 

0.00 

12.67

0.00 

0.00

0.00

221   

住房保障支出

40.32 

40.32 

0.00

0.00

0.00

0.00

22102   

住房改革支出

40.32

40.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201   

住房公積金

40.32

40.32

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明:

(1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。

(4)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數據來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:市委政法委                                                          單位:萬元  

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

841.73 

一、一般公共服務支出

15

721.45 

721.45 

0.00 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00 

二、社會保障和就業支出

16

147.88 

147.88 

0.00

 

3

 

三、醫療衛生與計劃生育支出

17

8.10 

8.10 

0.00

 

4

 

四、資源勘探信息等支出

18

12.67 

12.67 

0.00

 

5

 

五、住房保障支出

19

 40.32

 40.32

0.00

 

6

 

20

 

 

 

7

 

21

 

 

本年收入合計

9

841.73 

本年支出合計

23

930.42 

930.42 

0.00

年初財政撥款結轉和結余

10

150.00 

年末結轉和結余

24

61.30 

61.30 

0.00

      一般公共預算財政撥款

11

150.00 

 

25

 

 

        政府性基金預算財政撥款

12

0.00 

 

26

 

 

 

13

 

 

27

 

 

總計

14

991.73 

總計

28

991.73 

991.73 

0.00

注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明:

(1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發生數的類級支出科目不用填列。

(3)收入總計數應等于支出總計數。

(4)此表沒有發生數據的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數據來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

市委政法委 

 

 

單位:萬元

項    

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

930.42 

776.23 

154.19 

201

一般公共服務支出

721.45

579.93

141.52

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1.00

1.00

0.00

2010101

行政運行

1.00

1.00

0.00

20131

政府辦公廳(室)及相關機構事務

720.45

578.93

141.52

2013101

行政運行

443.28

443.28

0.00

2013105   

專項業務

271.15

129.63

141.52

2013199   

其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

6.02

6.02

0.00

208   

社會保障和就業支出

147.88

147.88

0.00

20805   

行政事業單位離退休

147.88

147.88

0.00

2080501   

歸口管理的行政單位離退休

147.88

147.88

0.00

210   

醫療衛生與計劃生育支出

8.10

8.10

0.00

21005   

醫療保障

8.10

8.10

0.00

2100501   

行政單位醫療

8.10

8.10

0.00

215  

資源勘探信息等支出

12.67

0.00

12.67

21505   

工業和信息產業監管

12.67 

0.00 

12.67

2150599   

其他工業和信息產業監管支出

12.67 

0.00 

12.67

221   

住房保障支出

40.32 

40.32 

0.00

22102   

住房改革支出

40.32

40.32

0.00

2210201   

住房公積金

40.32

40.32

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明:

(1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

(3)1欄=(2+3)欄。

(4)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:市委政法委                                                              單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

343.59 

302

商品和服務支出

147.71 

30101

  基本工資

252.18 

30201

  辦公費

46.52 

30102

  津貼補貼

1.39 

30202

  印刷費

7.66 

30103

  獎金

0.00 

30203

  咨詢費

0.00 

30104

  其他社會保障繳費

41.20 

30204

  手續費

0.18 

30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

0.00 

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

3.20 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

0.00

30207

  郵電費

3.99 

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

30199

  其他工資福利支出

48.82 

30209

  物業管理費

0.00

303

對個人和家庭的補助

284.93 

30211

  差旅費

32.33 

30301

  離休費

0.00 

30212

  因公出國(境)費用

0.00 

30302

  退休費

112.36 

30213

  維修(護)費

10.59 

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00 

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

3.02 

30305

  生活補助

0.00

30216

  培訓費

0.17 

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

0.34 

30307

  醫療費

1.79 

30218

  專用材料費

0.00

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

0.00

30311

  住房公積金

64.65 

30227

  委托業務費

0.00

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

17.93 

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

 

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

21.78 

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

106.13 

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.00

 

 

 

310

其他資本性支出

0.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

0.00

 

 

 

31002

  辦公設備購置

0.00

 

 

 

31003

  專用設備購置

0.00

 

 

 

31005

  基礎設施建設

0.00

 

 

 

31006

  大型修繕

0.00

 

 

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

 

 

 

31008

  物資儲備

0.00

 

 

 

31009

  土地補償

0.00

 

 

 

31010

  安置補助

0.00

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

 

 

 

31012

  拆遷補償

0.00

 

 

 

31013

  公務用車購置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

0.00

 

 

 

31020

  產權參股

0.00

 

 

 

31099

  其他資本性支出

0.00

 

 

 

304

對企事業單位的補貼

0.00

 

 

 

30401

  企業政策性補貼

0.00

 

 

 

30402

  事業單位補貼

0.00

 

 

 

30403

  財政貼息

0.00

 

 

 

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

 

 

 

307

債務利息支出

0.00

 

 

 

30701

  國內債務付息

0.00

 

 

 

30707

  國外債務付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  贈與

0.00 

人員經費合計

628.52 

公用經費合計:147.71

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明:

(1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)本表經濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

(3)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(4)該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

市委政法委 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 37.20

 3.50

 28.70

0.00

 28.70

 5.00

 22.12

 0.00

 21.79

 0.00

21.79 

 0.34

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明:

(1)本表數據填列數據以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)xx年預算數為“三公”年初預算數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。

(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。

(4)“三公”數據合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

部門:

 市委政法委

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120901

城市公共設施

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明:

(1)本表數據填列當年決算數,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。

(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發生數的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。

(4)此表沒有發生數據的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數據來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

第三部分   清遠市委政法委員會2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下:

(一)年度收入總體情況

市委政法委2015年度總收入1016.08萬元,其中本年收入842.07萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入841.73萬元,比年決算數增加140.84萬元,增長20 %。

2.其他收入174.01萬元,比年決算數減少5.09萬元,下降4 %。

(二)年度支出總體情況

市委政法委2015年度總支出1016.08萬元,其中本年支出930.42萬元。具體情況如下:

一般公共服務(類)支出721.45萬元,主要用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務、專項業務、社會保障和就業支出,比年決算數增加28.25 萬元,增長4%。

、2015年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財政撥款收入說明

市委政法委2015年度財政撥款收入合計842.07萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入841.73萬元,比年初預算數減少40萬元,增長3 %。

(二)2015年度財政撥款支出說明

市委政法委2015年度財政撥款支出合計930.42萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出721.45萬元,比年初預算數增加(減少40萬元,下降3%。

、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

市委政法委2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為22.12萬元,完成預算37.2萬元的59%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算3.5萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為21.78萬元,完成預算28.7萬元76%;公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算5萬元的7%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是我委認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋,格式如下:(以下專業名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減)

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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