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2016年清遠市法學會部門預算補充說明

時間:2018-03-31 14:24:36 來源:市委政法委 訪問量: -
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2016年清遠市法學會

部門預算

目 錄

第一部分  清遠市法學會概況

    (一)部門職責:

    1. 組織法學工作者、法律工作者學習和貫徹黨的基本理論、基本路線、方針和政策,學習社會主義法治理念和憲法法律;

2.組織法學工作者、法律工作者深入實際進行調查研究;

3.參與地方立法規劃的研究以及法規解釋的咨詢、論證、草擬、修改等工作,參與地方性法治評估工作;

4.開展對外法學交流;

5.參與法制宣傳,參與法學教育,培養法學、法律人才。

6.完成省法學會布置的工作任務和年度考核等。

(二)機構設置:

根據清機編辦發〔2014〕107號,市法學會納入事業單位管理,設清遠市法學會辦公室,由市委政法委代管,不定級,核定事業編制2名。其中辦公室主任職數1名(正科級)。

市法學會暫不分類,經費按財政補助一類撥付。

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第二部分  2016年部門預算表





1
收支總體情況表
單位名稱:清遠市法學會

單位:萬元
          
項目2016年預算數項目2016年預算數
一、財政撥款29.8474一、基本支出29.8474
二、財政專戶撥款
二、項目支出
三、其他資金
三、事業單位經營支出




本年收入合計29.8474本年支出合計29.8474
四、上級補助收入
四、對附屬單位補助支出
五、附屬單位上繳收入
五、上繳上級支出
六、用事業單位基金彌補收支總額
六、結轉下年




   29.8474   29.8474
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。







2
收入總體情況表
單位名稱:清遠市法學會

單位:萬元
項目2016年預算數
一、預算撥款29.8474
   一般公共預算撥款29.8474
   基金預算撥款
二、財政專戶撥款
    教育收費
    其他財政收入撥款
三、其他資金
    事業收入
    事業單位經營收入
    其他收入


本年收入合計29.8474


四、上級補助收入
五、附屬單位上繳收入
六、用事業基金彌補收支總額


                收入總計29.8474






表3
支出總體情況表
單位名稱:清遠市法學會

單位:萬元
項目2016年預算數
一、基本支出29.8474
   工資福利支出8.7162
   一般商品和服務支出20.142
   對個人和家庭的補助0.9892
   其他資本性支出等


二、項目支出
   日常運轉類項目
   政府購買服務類項目
   其他類項目
   科技研發類項目
   基本建設類項目
   補助企事業類項目
   信息化運維類項目
   專項業務類項目
   因公出國(境)項目
   信息系統建設類項目


三、事業單位經營支出


本年收入合計29.8474


四、對附屬單位補助支出
五、上繳上級支出
六、結轉下年


            收入總計29.8474






4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱:清遠市法學會

單位:萬元
          
   2016年預算數   2016年預算數
一、一般公共預算29.8474一、一般公共預算29.8474
二、政府性基金預算
二、政府性基金預算
三、國有資本經營預算
三、國有資本經營預算




   29.8474   29.8474






5
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:清遠市法學會

單位:萬元

一般公共預算支出
功能科目名稱小計其中:基本支出項目支出
合計


[201]一般公共預算支出
29.8474
[20104]發展與改革事務發展與改革事務

[2010499]其他發展與改革事務支出其他發展與改革事務支出

[20111]紀檢監察事務紀檢監察事務

[2011105]派駐派出機構派駐派出機構

[20131]黨委辦公廳(室)及相關機構事務黨委辦公廳(室)及相關機構事務

[2013101]行政運行行政運行

……






















6
一般公共預算基本支出表(按支出經濟分類科目)
單位名稱:清遠市法學會
單位:萬元
政府預算支出經濟科目部門預算支出經濟科目2016年預算
合計29.8474
[501]機關工資福利支出[301]工資福利支出8.7162
[50101]工資資金津補貼[30101]基本工資8.7162
[50101]工資資金津補貼[30102]津貼補貼0
[50101]工資資金津補貼[30103]獎金0
[50102]社會保障繳費[30112]其他社會保障繳費0
[50103]住房公積金[30113]住房公積金0
[50199]其他工資福利支出[30106]伙食補助費0
[502]機關商品和服務支出[302]商品和服務支出20.1420 
[50201]辦公經費[30201]辦公費10
[50201]辦公經費[30202]印刷費0.5
[50201]辦公經費[30204]手續費0.042
[50201]辦公經費[30205]水費0.2
[50201]辦公經費[30206]電費0.2
[50201]辦公經費[30207]郵電費0.2
[50201]辦公經費[30209]物業管理費0.2
[50201]辦公經費[30211]差旅費0.5
[50201]辦公經費[30214]租賃費0
[50201]辦公經費[30228]工會經費0
[50201]辦公經費[30229]福利費0
[50201]辦公經費[30239]其他交通費用0
[50201]辦公經費[30240]稅金及附加費用0
[50202]會議費[30215]會議費2
[50203]培訓費[30216]培訓費0
[50205]委托業務費[30226]勞務費0
[50205]委托業務費[30227]委托業務費0
[50205]委托業務費[30203]咨詢費0
[50206]公務接待費[30217]公務接待費1
[50207]因公出國(境)費用[30212]因公出國(境)費用0
[50208]公務用車運行維護費[30231]公務用車運行維護費0
[50209]維修(護)費[30213]維修(護)費0
[50299]其他商品和服務支出[30299]其他商品和服務支出5.3
[503]機關資本性支出(一)[310]資本性支出0
[50301]房屋建筑物購建[31001]房屋建筑物購建0
[50302]基礎設施建設[31005]基礎設施建設0
[50303]公務用車購置[31013]公務用車購置0
[50305]土地征遷補償和安置支出[31009]土地補償0
[50305]土地征遷補償和安置支出[31010]安置補助0
[50305]土地征遷補償和安置支出[31011]地上附著物和青苗補償0
[50305]土地征遷補償和安置支出[31012]拆遷補償0
[50306]設備購置[31002]辦公設備購置0
[50306]設備購置[31003]專用設備購置0
[50306]設備購置[31007]信息網絡及軟件購置更新0
[50307]大型修繕[31006]大型修繕0
[50399]其他資本性支出[31008]物資儲備0
[50399]其他資本性支出[31019]其他交通工具購置0
[50399]其他資本性支出[31021]文物和陳列品購置0
[50399]其他資本性支出[31022]無形資產購置0
[50399]其他資本性支出[31099]其他資本性支出0
[505]對事業單位經常性補助[301]工資福利支出0
[50501]工資福利支出[30101]基本工資0
[50501]工資福利支出[30102]津貼補貼0
[50501]工資福利支出[30103]獎金0
[50501]工資福利支出[30107]績效工資0
[50501]工資福利支出[30113]住房公積金0
[50501]工資福利支出[30199]其他工資福利支出0
[505]對事業單位經常性補助[302]商品和服務支出0
[50502]商品和服務支出[30201]辦公費0
[50502]商品和服務支出[30299]其他商品和服務支出0
[509]對個人和家庭的補助[303]對個人和家庭的補助0.9892
[50901]社會福利和補助[30304]撫恤金0
[50901]社會福利和補助[30305]生活補助0.9892
[50901]社會福利和補助[30306]救濟費0
[50901]社會福利和補助[30307]醫療費補助0
[50901]社會福利和補助[30309]獎勵金0
[50905]離退休費[30301]離休費0
[50905]離退休費[30302]退休費0
[50999]對其他個人和家庭的補助[30399]其他對個人和家庭的補助支出0





7
一般公共預算項目支出表(按支出經濟分類科目)
單位名稱:清遠市法學會
單位:萬元
政府預算支出經濟科目部門預算支出經濟科目2016年預算
合計0
[501]機關工資福利支出[301]工資福利支出0
[50199]其他工資福利支出[30106]伙食補助費0
[50199]其他工資福利支出[30199]其他工資福利支出0
[502]機關商品和服務支出[302]商品和服務支出0
[50201]辦公經費[30201]辦公費0
[50201]辦公經費[30202]印刷費0
[50201]辦公經費[30204]手續費0
[50201]辦公經費[30205]水費0
[50201]辦公經費[30206]電費0
[50201]辦公經費[30207]郵電費0
[50201]辦公經費[30209]物業管理費0
[50201]辦公經費[30211]差旅費0
[50201]辦公經費[30214]租賃費0
[50201]辦公經費[30239]其他交通費用0
[50202]會議費[30215]會議費0
[50203]培訓費[30216]培訓費0
[50205]委托業務費[30226]勞務費0
[50205]委托業務費[30203]咨詢費0
[50206]公務接待費[30217]公務接待費0
[50207]因公出國(境)費用[30212]因公出國(境)費用0
[50208]公務用車運行維護費[30231]公務用車運行維護費0
[50209]維修(護)費[30213]維修(護)費0
[50299]其他商品和服務支出[30299]其他商品和服務支出0
[503]機關資本性支出(一)[310]資本性支出0
[50306]房屋建筑物購建[31001]房屋建筑物購建0
[50301]公務用車購置[31013]公務用車購置0
[50303]設備購置[31002]辦公設備購置0
[50306]設備購置[31003]專用設備購置0
[50306]設備購置[31007]信息網絡及軟件購置更新0
[50307]大型修繕[31006]大型修繕0
[50399]其他資本性支出[31099]其他資本性支出0
[509]對個人和家庭的補助[303]對個人和家庭的補助0
[50901]社會福利和補助[30307]醫療費補助0
[50999]對其他個人和家庭的補助[30399]其他對個人和家庭的補助支出0







8
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
單位名稱:清遠市法學會

單位:萬元
項目2016年預算
行政經費23.0474
三公經費1.5
  其中:(一)因公出國(境)支出0
        (二)公務用車購置及運行維護支出0
             1、公務用車購置0
             2、公務用車運行維護費0
        (三)公務接待費支出1.5


注:


1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等)
2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費是指省直行政單位、事業單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務員接待(外賓接待)費用。






表9
2016年政府性基金預算支出情況表





單位名稱:清遠市法學會


單位:萬元
功能分類科目政府性基金預算支出
小計基本支出項目支出




















注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。












10
2016年政府性基金基本支出預算表
單位名稱:清遠市法學會





單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位)總計財政撥款財政專戶撥款其他資金
合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算
**1234567
















注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。















11
2016年政府性基金項目支出預算表
單位名稱:清遠市法學會






單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位)總計財政撥款財政專戶撥款其他資金績效目標
合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算
**12345678
合計




















第三部分  2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算29.8474萬元,2016年開始由市委政法委代管,2016年開始進行預算公開。

二、“三公”經費安排情況說明

2016年本部門“三公”經費預算安排1萬元。

三、機關運行經費安排情況

2016年,本部門機關運行經費安排20.142萬元。其中:辦公費10萬元,印刷費0.5萬元,手續費0.042萬元,水電費0.4萬元,郵電費0.2萬元,物業管理費0.2萬元,差旅費0.5萬元,會議費2萬元等。

四、政府采購情況

    2016年本部門無政府采購安排。

第四部分  名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指財政局當年撥付的資金。 

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)三公經費:是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

(四)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。




























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